海控集團:強化協同監督推動廉政建設
為全面貫徹落實新時代黨的建設總要求,進一步強化對權力運行的制約和監督,海控集團黨委堅持強化協同監督推進清廉國企建設,不斷提高監督的主動性、協同性和時效性,構建黨統一指揮、全面覆蓋、權威高效的“大監督”體系。
一、強化思想政治監督
一是集團及控股子公司嚴格將黨建工作要求寫入公司章程,集團黨建部門會同法務、內審等部門每年對已成立公司章程開展1次全面檢查,明確黨組織研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序,落實黨組織在公司治理結構中的法定地位。
二是制定了集團“三重一大”事項清單,完善細化集團黨委會、董事會、總裁會議事規則,充分發揮監事會作用。集團黨建部門會同法務、內審等部門每年對黨委會、董事會、總裁會議權責清單、會議制度及會議材料開展2次全面檢查,確保集團治理權責明確、流程合規。
三是嚴格落實黨委全面從嚴治黨主體責任,每年制定責任清單,明確黨委書記和領導班子其他成員承擔的全面從嚴治黨責任,每半年專題研究全面從嚴治黨工作,每半年專題研究意識形態工作,每年開展分級述責述廉,切實推動全面從嚴治黨、黨風廉政建設、意識形態等工作責任落實落細。
四是嚴格規范黨員教育管理,嚴格開展“三會一課”、主題黨日、民主評議等黨內政治生活,建立健全集團黨建制度和操作規程,黨建部門每年對基層黨支部制度文件、工作計劃、原始檔案和活動開展情況開展2次全面檢查,持續推進基層黨支部標準化、規范化建設。
二、強化紀檢執紀監督
一是集團黨委保持懲治腐敗高壓態勢,準確把握運用監督執紀“四種形態”,特別是第一種形態,建立運用“第一種形態”情況工作臺帳,定期報送區紀委監委;每年至少開展1次廉政談話,班子成員定期談、全體干部集體談、關鍵人員重點談,強化集團廉潔風險防控。
二是緊盯節假日和關鍵節點,嚴厲查處違規公款吃喝、濫發福利、公車私用、公款旅游、辦公用房使用超標、報銷應由個人承擔的費用等特權問題,黨建部門會同內審、法務等部門通過電話采訪、暗訪調查、隨機抽查等方式每年組織作風專項檢查2次,重要時間節點做到及時查、及時改。
三是抓好巡察整改和成果運用,建立巡察發現問題整改銷號機制,做到全面整改和徹底整改,召開巡察整改專題民主生活會,開展批評與自我批評,從思想源頭遏制問題發生;積極探索建立自查自糾制度,強化對集團內部和下屬企業的內部檢查和監督,促進問題未巡先改、即知即改,推動集團管理科學化、規范化。
三、強化權力運行監督
一是加強集團管理人員特別是“一把手”監督管理,嚴格執行主要負責同志“末位表態”制度,嚴格落實“三重一大”事項集體決策制度,建立重大決策事項報告制度和決策行為留痕管理制度,集團內審部門每季度對集團黨委會、專題會等會議紀要、會議記錄進行1次檢查,強化“三重一大”事項決策監督。
二是制定《海控集團廉潔從業管理辦法(試行)》,突出抓好投資管理、融資管理、盡職調查、產權交易、資本運營、物資采購、招標投標、財務管理等方面監督,公開集團紀檢舉報電話、郵箱,加強和改進信訪舉報、投訴工作;黨建部門會同法務、內審等部門每半年開展1次崗位廉政風險點和崗位廉政隱患排查,建立完善的廉政隱患防控機制。
三是嚴格貫徹落實上級《區屬企業管理人員廉潔從業負面清單制度》和《區屬企業領導人員實行任職回避和公務回避制度》,集團領導人員按要求做好個人事項報告,黨建部門會同法務、內審等部門每半年檢查1次集團管理人員制度落實執行情況,強化集團管理人員履職盡責的監督。
四、強化制度運行監督
一是加強投融資管理制度運行監督,嚴格按照制度流程開展投融資業務,同時加強投融管理,重點強化投前盡職調查和投后管理質量監督。戰略發展部每季度對投融資項目進行審計,檢查盡調報告、業務材料、審批流程是否符合集團制度流程,并通過投融管理信息系統實時監督投融比例及業務發展質量。
二是加強法律風控管理制度運行監督,嚴格按照集團法律審查和風控制度開展業務,法務部堅持獨立風控管理,對業務實施全流程風控跟蹤,每月對業務風控流程、法律盡調報告、合同文本等進行自查、審計,定期印發風控報告,并試點推行“智能風控”信息系統加強對持股公司風控管理,確保不發生系統性風險。
三是加強財務管理、招采管理和行政管理制度運行監督,重點強化對涉及“人、財、物”的監督管理,集團內審部門每季度對費用報銷、付款審批、公務接待、物品采購、招標采購、人事招聘等辦理流程進行審計,檢查相關檔案材料,相關結果報戰略發展部納入督查考核。
五、強化工作成效監督
一是加強集團戰略規劃執行監督,堅持圍繞服務“經略海洋”戰略和“三大產業集群”布局開展投融資業務,戰略發展部建立戰略投資分析機制,對集團戰略投資項目進行戰略方向把關;每年度對集團戰略執行情況進行分析總結,并提出戰略修正和調整意見;加強戰略規劃培訓,增強對集團戰略規劃認識,提升全員戰略意識,不斷提升集團市場核心競爭力。
二是加強工委管委重點工作部署、集團重點工作計劃和黨委會等決策事項、領導批示事項的落實督查監督,戰略發展部制定集團重點工作督查考核臺賬,定期督查工作落實情況,并形成督查結果;黨建與綜合部結合督查通報將督查結果落實到部門、人員的月度和年度績效考核,切實提升團隊執行力和工作成效。
三是加強控股集團對持股公司監管權限履行情況監督。嚴格按照《深化國有資本經營體制改革的實施意見》對持股公司進行監管,集團投融資運營部會同戰略發展部、法務部、財務部按照授權清單制定監管實施細則,重點在戰略協同、財務指標、投融計劃、業績考核等方面強化監督管理,合理運用信息管理平臺,完善大數據中心并在持股公司試點推行,實現國有資產實時動態監管,確保國有資產保值增值。
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